|
Faktúra |
|
Faktúry - 1.2.2011 - 28.2.2011
|
12 943,50 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury 16.3.2011 - 31.3.2011
|
6 129,24 |
s DPH |
31.03.2011 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury 1.4.2011 - 15.4.2011
|
7 519,97 |
s DPH |
15.04.2011 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury 15.4.2011-31.5.2011
|
10 731,82 |
s DPH |
31.05.2011 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktury 1.6.2011-30.6.2011
|
14 560,34 |
s DPH |
30.06.2011 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - 1.3.2011 - 15.3.2011
|
10 316,44 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
|
|
Zmluva |
6-2/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
25-5/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
25.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
08.09.2021 |
|
Faktúra |
7/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
13 535,15 |
s DPH |
25.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
6/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
13 107,84 |
s DPH |
07.07.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
23.07.2021 |
|
Zmluva |
4-4/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
26.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
4-3/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
26.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
04/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
11 635.57 |
s DPH |
06.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
14.05.2021 |
|
Zmluva |
4-1/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
26.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
05/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
16 947,68 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
03.06.2021 |
|
Faktúra |
9/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
24 856,09 |
s DPH |
05.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
03/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
27 984,02 |
s DPH |
19.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
07.05.2021 |
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o dielo - oprava podláh
|
|
s DPH |
19.03.2021 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
06.04.2021 |
|
Faktúra |
02/2021
|
Faktúry - kniha dodávateľských faktúr
|
11 675,50 |
s DPH |
05.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
14.03.2021 |
|
Faktúra |
8/2021
|
Fakrúry - kniha dodávateľských faktúr
|
10 753,87 |
s DPH |
06.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Hermanovce |
|
|
20.09.2021 |